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Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
42161 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
42161 despesas
EMPENHO 29010002
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 12,01
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29010002
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 12,01
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 02/09/2024
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 21010003
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 82,06
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010003
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 82,06
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 02/09/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 02080013
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 4.987,94
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
11.415.493/0001-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Registro De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02080013
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 4.987,94
Valor
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 02/09/2024
Modalidade Registro de...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 25070017
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 36,03
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25070017
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 36,03
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 02/09/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 25080006
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 1.274,50
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25080006
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 1.274,50
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 02/09/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 29080001
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 381,80
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29080001
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 381,80
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 02/09/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 01010001
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010001
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 02/09/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 06080017
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 1.891,85
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080017
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 1.891,85
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 02/09/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04070015
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 319,60
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.688.952/0001-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070015
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 319,60
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.688.952/0001-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 04070016
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 299,80
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.688.952/0001-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070016
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 299,80
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.688.952/0001-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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07.598.626/0001-90

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