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Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/07/2026 16:40:00
110089 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/07/2026 16:40:00
110089 despesas
EMPENHO 06110049
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 100,00
Credor ANA GLAUCIA FREIRE A. BARROS
010.***.***-04
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SR (A) ANA G[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110049
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor ANA GLAUCIA FREIRE A. BARROS 010.***.***-04
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 06110050
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 100,00
Credor FERNANDO BATISTA BARBOSA
032.***.***-54
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SR FERNANDO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110050
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor FERNANDO BATISTA BARBOSA 032.***.***-54
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 06110056
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 7.083,75
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.***.***/****-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110056
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 7.083,75
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06110057
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 5.973,50
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.***.***/****-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110057
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 5.973,50
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 24030017
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2025
Valor R$ 3.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
36.***.***/****-80
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24030017
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 03010020
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2025
Valor R$ 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010020
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 13,08
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04110093
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110093
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 13,08
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 06110059
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 2.917,69
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.***.***/****-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110059
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 2.917,69
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06110060
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 2.685,49
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.***.***/****-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110060
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 2.685,49
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04030064
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 17/11/2025
Valor R$ 3.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
36.***.***/****-80
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030064
Pagamento
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]

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