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Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/12/2025 17:04:00
101456 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/12/2025 17:04:00
101456 despesas
EMPENHO 06110059
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 2.917,69
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110059
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 2.917,69
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 29110001
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 719,86
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Pregão Presencial
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29110001
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 719,86
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 06110032
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 6.150,00
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME
09.148.718/0001-02
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110032
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 6.150,00
Valor
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME 09.148.718/0001-02
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 06110060
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 2.685,49
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110060
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 2.685,49
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06110061
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 5.481,06
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110061
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 5.481,06
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06110062
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 4.142,87
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110062
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 4.142,87
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04110060
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 80,00
Credor WELLER ARAUJO COSTA
066.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, AO SR WELLER ARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110060
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor WELLER ARAUJO COSTA 066.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 30110001
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 529,89
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110001
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 529,89
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 01110004
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Empenho
Registro 17/11/2025
Valor R$ 200,00
Credor RAUL MOREIRA SILVA
072.***.***-92
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REAIS CADA, NO TO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01110004
Empenho
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor RAUL MOREIRA SILVA 072.***.***-92
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/11/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIA[...]
EMPENHO 06110045
Competência NOVEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 17/11/2025
Valor R$ 6.150,00
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME
09.148.718/0001-02
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110045
Liquidação
NOVEMBRO/2025
Competência
R$ 6.150,00
Valor
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME 09.148.718/0001-02
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 17/11/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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