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Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/05/2026 17:01:00
107515 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/05/2026 17:01:00
107515 despesas
EMPENHO 04030022
Competência MARÇO/2025
Etapa Liquidação
Registro 12/03/2025
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 AO SR JOÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030022
Liquidação
MARÇO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 21010011
Competência MARÇO/2025
Etapa Liquidação
Registro 12/03/2025
Valor R$ 103,03
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
07.***.***/****-50
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010011
Liquidação
MARÇO/2025
Competência
R$ 103,03
Valor
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 07.***.***/****-50
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SER[...]
EMPENHO 04030036
Competência MARÇO/2025
Etapa Liquidação
Registro 12/03/2025
Valor R$ 80,00
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
707.***.***-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 AO SR ERIVA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030036
Liquidação
MARÇO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE 707.***.***-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 29010005
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 12/03/2025
Valor R$ 1.800,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29010005
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 1.800,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20020012
Competência MARÇO/2025
Etapa Liquidação
Registro 12/03/2025
Valor R$ 4.542,79
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020012
Liquidação
MARÇO/2025
Competência
R$ 4.542,79
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 12/03/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(D[...]
EMPENHO 04010046
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 12/03/2025
Valor R$ 2.900,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010046
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 2.900,20
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010046
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 12/03/2025
Valor R$ 2.310,89
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010046
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 2.310,89
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 29010006
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 12/03/2025
Valor R$ 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29010006
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 12,69
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 12/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 03010012
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 12/03/2025
Valor R$ 6.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
24.***.***/****-75
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010012
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 6.000,00
Valor
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 12/03/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 24020011
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 12/03/2025
Valor R$ 2.645,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
24.***.***/****-90
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24020011
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 2.645,00
Valor
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 12/03/2025
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]

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