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Fonte: Databusiness
Atualizado: 15/12/2025 16:49:00
100242 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 15/12/2025 16:49:00
100242 despesas
EMPENHO 24010002
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 10/10/2025
Valor R$ 135,30
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010002
Liquidação
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 135,30
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO[...]
EMPENHO 03070020
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 4.556,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070020
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 4.556,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 10/10/2025
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04100021
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 10/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, AO SR JOÃO MARCE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100021
Liquidação
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 04060053
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 15.352,38
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060053
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 15.352,38
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060055
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 21.186,45
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060055
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 21.186,45
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03090010
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 1.374,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090010
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 1.374,00
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 10/10/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04100031
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 10/10/2025
Valor R$ 80,00
Credor RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
039.***.***-43
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR ERIVAN B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100031
Liquidação
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA 039.***.***-43
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 03090018
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 147.233,16
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
27.841.317/0001-07
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090018
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 147.233,16
Valor
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.841.317/0001-07
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 10/10/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 24010002
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 254,58
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010002
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 254,58
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO[...]
EMPENHO 24010002
Competência OUTUBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/10/2025
Valor R$ 363,44
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010002
Pagamento
OUTUBRO/2025
Competência
R$ 363,44
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/10/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

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JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

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07.598.626/0001-90

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