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Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/07/2026 16:50:00
109902 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/07/2026 16:50:00
109902 despesas
EMPENHO 03020010
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 28/02/2023
Valor R$ 16.845,68
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03020010
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 16.845,68
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03010002
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 28/02/2023
Valor R$ 171,70
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010002
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 171,70
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04010094
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2023
Valor R$ 845,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
655.***.***-87
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010094
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 845,80
Valor
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01010002
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2023
Valor R$ 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 11,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04010096
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2023
Valor R$ 845,80
Credor MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA
581.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010096
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 845,80
Valor
Credor MARIA GORETE E ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 23010003
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2023
Valor R$ 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇAO DA JUVENTUDE.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 23010003
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 11,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 06010019
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 28/02/2023
Valor R$ 2.265,77
Credor A. R. AGUIAR-ME
11.***.***/****-80
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010019
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 2.265,77
Valor
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 28/02/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA[...]
EMPENHO 02010021
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 28/02/2023
Valor R$ 4.789,40
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 4.789,40
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 28/02/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ([...]
EMPENHO 03010038
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2023
Valor R$ 2.900,00
Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI
29.***.***/****-47
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DAS AÇÕES DE INTERESSE DA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010038
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 2.900,00
Valor
Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI 29.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/02/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM S[...]
EMPENHO 29020001
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 28/02/2023
Valor R$ 8.494,25
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29020001
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 8.494,25
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 28/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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