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Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/08/2026 16:55:00
112839 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 21/08/2026 16:55:00
112839 despesas
EMPENHO 28010004
Competência JANEIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 30/01/2023
Valor R$ 23,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28010004
Liquidação
JANEIRO/2023
Competência
R$ 23,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Data Registro 30/01/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04010091
Competência JANEIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/01/2023
Valor R$ 845,80
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS
007.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010091
Pagamento
JANEIRO/2023
Competência
R$ 845,80
Valor
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/01/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010024
Competência JANEIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 27/01/2023
Valor R$ 4.027,10
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO, DESTINA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010024
Liquidação
JANEIRO/2023
Competência
R$ 4.027,10
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 27/01/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 01010002
Competência JANEIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 27/01/2023
Valor R$ 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
JANEIRO/2023
Competência
R$ 6,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 27/01/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Competência JANEIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 27/01/2023
Valor R$ 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
JANEIRO/2023
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 27/01/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04010077
Competência JANEIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 27/01/2023
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010077
Liquidação
JANEIRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 27/01/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 21010017
Competência JANEIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 27/01/2023
Valor R$ 7.353,50
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010017
Liquidação
JANEIRO/2023
Competência
R$ 7.353,50
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 27/01/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 06010007
Competência JANEIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 27/01/2023
Valor R$ 3.000,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010007
Pagamento
JANEIRO/2023
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 27/01/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 02010004
Competência JANEIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 27/01/2023
Valor R$ 4.130,00
Credor KUARA PRINT LTDA.
26.***.***/****-35
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010004
Pagamento
JANEIRO/2023
Competência
R$ 4.130,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 27/01/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 01010002
Competência JANEIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 27/01/2023
Valor R$ 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Liquidação
JANEIRO/2023
Competência
R$ 6,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 27/01/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

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