Carregando...
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/08/2026 16:50:00
111956 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/08/2026 16:50:00
111956 despesas
EMPENHO 04080019
Competência AGOSTO/2022
Etapa Empenho
Registro 03/08/2022
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080019
Empenho
AGOSTO/2022
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 03/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 04070069
Competência AGOSTO/2022
Etapa Liquidação
Registro 03/08/2022
Valor R$ 10.971,91
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.***.***/****-78
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070069
Liquidação
AGOSTO/2022
Competência
R$ 10.971,91
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 03/08/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 04070071
Competência AGOSTO/2022
Etapa Liquidação
Registro 03/08/2022
Valor R$ 9.000,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
26.***.***/****-00
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070071
Liquidação
AGOSTO/2022
Competência
R$ 9.000,00
Valor
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 03/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04070072
Competência AGOSTO/2022
Etapa Liquidação
Registro 03/08/2022
Valor R$ 36.400,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
26.***.***/****-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070072
Liquidação
AGOSTO/2022
Competência
R$ 36.400,00
Valor
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 03/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04070060
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 03/08/2022
Valor R$ 48.000,00
Credor INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07.***.***/****-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070060
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 48.000,00
Valor
Credor INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07.***.***/****-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 03/08/2022
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 21010003
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 03/08/2022
Valor R$ 141,80
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010003
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 141,80
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 03/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 06010030
Competência AGOSTO/2022
Etapa Liquidação
Registro 03/08/2022
Valor R$ 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010030
Liquidação
AGOSTO/2022
Competência
R$ 22,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 03/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 03010019
Competência AGOSTO/2022
Etapa Liquidação
Registro 03/08/2022
Valor R$ 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010019
Liquidação
AGOSTO/2022
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 03/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 23070003
Competência AGOSTO/2022
Etapa Liquidação
Registro 03/08/2022
Valor R$ 4.050,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
26.***.***/****-00
Unidade SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA PROMOÇÃO DA JUVENTU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 23070003
Liquidação
AGOSTO/2022
Competência
R$ 4.050,00
Valor
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Data Registro 03/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03080007
Competência AGOSTO/2022
Etapa Empenho
Registro 03/08/2022
Valor R$ 1.177,50
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080007
Empenho
AGOSTO/2022
Competência
R$ 1.177,50
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 03/08/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente