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Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/01/2026 16:52:00
103124 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/01/2026 16:52:00
103124 despesas
EMPENHO 04120070
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04120070
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 39,24
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 04120071
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04120071
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 39,24
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 02010002
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 9.928,69
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010002
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 9.928,69
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 25050017
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 2.088,70
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25050017
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 2.088,70
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04120047
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 19/12/2025
Valor R$ 80,00
Credor RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
039.***.***-43
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00, AO SR RONIS DO N[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04120047
Liquidação
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA 039.***.***-43
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 26100004
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 1.394,67
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função DESPORTO E LAZER
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26100004
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 1.394,67
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função DESPORTO E LAZER
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04120052
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 19/12/2025
Valor R$ 80,00
Credor TOMAZ SOUSA CARNEIRO
043.***.***-50
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR TOMAZ SO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04120052
Liquidação
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor TOMAZ SOUSA CARNEIRO 043.***.***-50
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARI[...]
EMPENHO 26100004
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 663,53
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função DESPORTO E LAZER
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26100004
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 663,53
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função DESPORTO E LAZER
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 06110064
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 19/12/2025
Valor R$ 1.279,79
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110064
Liquidação
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 1.279,79
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 19/12/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 26110004
Competência DEZEMBRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 19/12/2025
Valor R$ 5,76
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função DESPORTO E LAZER
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26110004
Pagamento
DEZEMBRO/2025
Competência
R$ 5,76
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Data Registro 19/12/2025
Modalidade não aplicav...
Função DESPORTO E LAZER
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

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07.598.626/0001-90

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