Fonte: Databusiness
Atualizado: 23/09/2026 16:49:00
46700 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 23/09/2026 16:49:00
46700 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
03/02/2025 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...]
R$ 12,00
03/02/2025 EMPENHO: 21010011
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010011 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA D[...]
R$ 103,03
03/02/2025 EMPENHO: 20010001
CHARLYNE CUNHA FREIRE
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$400,00 REAIS A SRA. CHARL[...]
R$ 400,00
03/02/2025 EMPENHO: 20010002
CHARLYNE CUNHA FREIRE
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$400,00 REAIS A SRA. CHARL[...]
R$ 400,00
03/02/2025 EMPENHO: 20010003
ALDO CARVALHO ARAUJO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$200,00 REAIS AO SR. ALDO[...]
R$ 200,00
03/02/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 022 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
R$ 8,98
03/02/2025 EMPENHO: 30010010
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010010 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...]
R$ 4.000,00
03/02/2025 EMPENHO: 20010014
BANCO DO BRASIL S.A.
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010014 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUN[...]
R$ 24,00
03/02/2025 EMPENHO: 03020023
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03020023 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONENIO JUNTO AO FUNDONACIONAL DE DESESENV[...]
R$ 1.205,13
03/02/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 12,00
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 12,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21010011
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 103,03
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 07.***.***/****-50
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010011 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SER[...]
EMPENHO 20010001
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 20010002
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 20010003
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 200,00
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO 053.***.***-31
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 8,98
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 022 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 30010010
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 4.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010010 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20010014
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 24,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010014 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 03020023
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 1.205,13
Credor FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE 00.***.***/****-81
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03020023 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CO[...]
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 03/02/2025
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.

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