|
13/10/2025
|
EMPENHO: 04080029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080029 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...]
|
R$ 13.370,60
|
|
|
13/10/2025
|
EMPENHO: 04060056
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060056 LQ: 012 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
|
R$ 1.980,99
|
|
|
13/10/2025
|
EMPENHO: 02080016
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
|
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02080016 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
|
R$ 2.018,00
|
|
|
13/10/2025
|
EMPENHO: 04090035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090035 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
|
R$ 26,16
|
|
|
13/10/2025
|
EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 161 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
|
R$ 13,47
|
|
|
10/10/2025
|
EMPENHO: 04070046
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070046 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
|
R$ 15.315,78
|
|
|
10/10/2025
|
EMPENHO: 25010006
LUIS LAURIANO VIEIRA
|
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010006 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LOURENÇO LOPES, PARA SERVIR DE CENTRAL DE[...]
|
R$ 600,00
|
|
|
10/10/2025
|
EMPENHO: 01100003
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...]
|
R$ 56.461,98
|
|
|
10/10/2025
|
EMPENHO: 01100005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01100005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0000509-65.2013.8.06.0184[...]
|
R$ 1.491,64
|
|
|
10/10/2025
|
EMPENHO: 04070047
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070047 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE S[...]
|
R$ 135,30
|
|