Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/08/2026 14:35:00
46129 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/08/2026 14:35:00
46129 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/10/2025 EMPENHO: 21070004
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070004 LQ: 003 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...]
R$ 5.000,00
10/10/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 045 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
R$ 13,08
10/10/2025 EMPENHO: 04070051
ALEX MARTINS FEITOSA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070051 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
R$ 1.500,00
10/10/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 062 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
R$ 26,16
10/10/2025 EMPENHO: 30020006
LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30020006 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, QU[...]
R$ 1.500,00
10/10/2025 EMPENHO: 06060020
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060020 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 35.695,24
10/10/2025 EMPENHO: 20080009
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20080009 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GAB[...]
R$ 3.036,00
10/10/2025 EMPENHO: 03070020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070020 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
R$ 4.556,00
10/10/2025 EMPENHO: 20090007
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20090007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...]
R$ 2.221,67
10/10/2025 EMPENHO: 01010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010017 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
R$ 17.022,69
EMPENHO 21070004
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070004 LQ: 003 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 045 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04070051
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 1.500,00
Credor ALEX MARTINS FEITOSA 655.***.***-49
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070051 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 062 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 30020006
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 1.500,00
Credor LARA RAINA MAGALHÃES CARVALHO 101.***.***-22
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30020006 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZ[...]
EMPENHO 06060020
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 35.695,24
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060020 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20080009
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 3.036,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20080009 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03070020
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 4.556,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070020 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 20090007
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 2.221,67
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20090007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 01010017
Data Liquidação 10/10/2025
Valor 17.022,69
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010017 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUN[...]

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