Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
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Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
16/07/2025 EMPENHO: 04050018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050018 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 20.833,02
16/07/2025 EMPENHO: 06040011
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040011 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO T[...]
R$ 4.301,00
16/07/2025 EMPENHO: 04050019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050019 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 2.489,58
16/07/2025 EMPENHO: 04050019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050019 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 9.532,50
16/07/2025 EMPENHO: 21050013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...]
R$ 7.125,00
16/07/2025 EMPENHO: 06040012
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040012 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
R$ 17.572,48
16/07/2025 EMPENHO: 04050020
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050020 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 842,52
16/07/2025 EMPENHO: 29010006
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010006 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
R$ 25,38
16/07/2025 EMPENHO: 04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030029 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 5.950,00
16/07/2025 EMPENHO: 04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030029 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 901,60
EMPENHO 04050018
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 20.833,02
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050018 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06040011
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 4.301,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040011 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050019
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 2.489,58
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050019 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050019
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 9.532,50
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050019 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21050013
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 7.125,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 06040012
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 17.572,48
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040012 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050020
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 842,52
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PAB 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050020 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 29010006
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 25,38
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010006 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04030029
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 5.950,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030029 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04030029
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 901,60
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030029 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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