Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
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Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/06/2025 EMPENHO: 04050048
A. R. AGUIAR-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050048 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...]
R$ 983,42
30/06/2025 EMPENHO: 24020015
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020015 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SE[...]
R$ 1.650,00
30/06/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 051 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 76,14
30/06/2025 EMPENHO: 03060012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
R$ 16.939,45
30/06/2025 EMPENHO: 20050007
A. R. AGUIAR-ME
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES D[...]
R$ 976,23
30/06/2025 EMPENHO: 06050022
A. R. AGUIAR-ME
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...]
R$ 6.423,99
30/06/2025 EMPENHO: 06050026
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050026 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESS[...]
R$ 5.208,18
30/06/2025 EMPENHO: 06050028
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050028 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESS[...]
R$ 8.051,44
30/06/2025 EMPENHO: 28040002
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G.
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28040002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...]
R$ 9.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 025 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
R$ 12,69
EMPENHO 04050048
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 983,42
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050048 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 24020015
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 1.650,00
Credor ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 01.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020015 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA D[...]
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 76,14
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 051 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 03060012
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 16.939,45
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20050007
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 976,23
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 06050022
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 6.423,99
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 06050026
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 5.208,18
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050026 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 06050028
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 8.051,44
Credor CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.***.***/****-69
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050028 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 28040002
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 9.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28040002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 025 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]

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