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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06120030
Data do Empenho
13/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
1796
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 750,00
Valor Liquidado
R$ 750,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CADASTRO UNICO PARA O USO DIÁRIO NOS ATENDIMENTO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06120030
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2053
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06120030
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/12/2021 001 2021 750,00
Quantidade: 1 Valor total: 750,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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