Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06030017
Data do Empenho
08/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
7428
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.705,00
Valor Liquidado
R$ 2.705,00
Valor Pago
R$ 2.705,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO CRAS.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06030017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MANUEL DA CUNHA ARAUJO ME
CPF/CNPJ
12.***.***/****-89
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2043
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06030017 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness