Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência MARÇO 2019
Valor R$ 6.388,35
Etapa Pagamento
Número Etapa 21020011 - 001 - 0001
Data Publicação 21/03/2019
Data Registro 20/03/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PADRÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA.

Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIA C S VASCONCELOS
CPF/CNPJ 22.240.853/0001-33
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 21
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 21020011 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0401.01/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 15/02/2019 - 2019 R$ 119.910,81 Ver
Liquidação 14/03/2019 001 2019 R$ 6.388,35 Ver
Pagamento 20/03/2019 21020011 - 001 - 0001 2019 R$ 6.388,35 Visualizando
Liquidação 26/04/2019 002 2019 R$ 12.535,06 Ver
Pagamento 10/05/2019 21020011 - 002 - 0001 2019 R$ 7.535,06 Ver
Pagamento 10/07/2019 21020011 - 002 - 0002 2019 R$ 5.000,00 Ver
Liquidação 05/08/2019 003 2019 R$ 13.521,32 Ver
Pagamento 10/10/2019 21020011 - 003 - 0001 2019 R$ 8.000,00 Ver
Liquidação 30/10/2019 004 2019 R$ 11.970,35 Ver
Pagamento 26/11/2019 21020011 - 003 - 0002 2019 R$ 5.521,32 Ver
Liquidação 13/12/2019 005 2019 R$ 9.544,40 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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