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Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/12/2025 16:55:00
40645 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/12/2025 16:55:00
40645 despesas
EMPENHO 06060012
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060012
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 01050011
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 3.987,23
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050011
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.987,23
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
EMPENHO 21090013
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 660,60
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
12.337.358/0001-93
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DOS GARIS NA LIMPEZA DAS RUAS E LO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090013
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 660,60
Valor
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP 12.337.358/0001-93
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PAR[...]
EMPENHO 01070003
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 4.200,00
Credor ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME
17.387.233/0001-91
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR RESPONSAVEL PELOMICRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01070003
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 4.200,00
Valor
Credor ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME 17.387.233/0001-91
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 06100002
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 700,00
Credor CRAVATA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
18.967.599/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS E PROGRA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06100002
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 700,00
Valor
Credor CRAVATA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 18.967.599/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA[...]
EMPENHO 01010013
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 1.880,16
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010013
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.880,16
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PAS[...]
EMPENHO 01080002
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01080002
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04090015
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 200,00
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
459.***.***-15
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090015
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES 459.***.***-15
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISC[...]
EMPENHO 21010016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 3.041,20
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.041,20
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE[...]
EMPENHO 21010016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 910,80
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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