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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 03090010
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 14.833,74
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
14.373.576/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090010
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 14.833,74
Valor
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME 14.373.576/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 03090012
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 5.601,69
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
14.373.576/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090012
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 5.601,69
Valor
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME 14.373.576/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 03090013
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 4.670,78
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
14.373.576/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090013
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 4.670,78
Valor
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME 14.373.576/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 03010003
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 02080009
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 54,38
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO REPARTIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02080009
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 54,38
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC[...]
EMPENHO 21050016
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 61,17
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050016
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 61,17
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JU[...]
EMPENHO 21050016
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 54,38
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050016
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 54,38
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JU[...]
EMPENHO 21050016
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 164,66
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050016
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 164,66
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JU[...]
EMPENHO 03060032
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/09/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060032
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 23/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 24060007
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060007
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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