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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 27070004
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/08/2019
Valor R$ 5.700,00
Credor EDINARDO B ILDEFONSO
07.357.047/0001-56
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO XXII FE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27070004
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 5.700,00
Valor
Credor EDINARDO B ILDEFONSO 07.357.047/0001-56
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE S[...]
EMPENHO 01010003
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/08/2019
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04040017
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/08/2019
Valor R$ 607,89
Credor CLARO S.A.
40.432.544/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04040017
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 607,89
Valor
Credor CLARO S.A. 40.432.544/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVE[...]
EMPENHO 21050030
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/08/2019
Valor R$ 25.000,00
Credor ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP
15.065.993/0001-57
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função SANEAMENTO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANESCENTE DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050030
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 25.000,00
Valor
Credor ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP 15.065.993/0001-57
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/08/2019
Modalidade Dispensa
Função SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANESCENTE D[...]
EMPENHO 04060088
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 1.009,35
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060088
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 1.009,35
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04060089
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060089
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 01010004
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 9,50
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 9,50
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]
EMPENHO 04070038
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 3.784,24
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070038
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 3.784,24
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D[...]
EMPENHO 01030002
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 67,89
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01030002
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 67,89
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE EN[...]
EMPENHO 06010004
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010004
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

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