Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030007
Data do Empenho
10/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
3487
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 56.000,00
Valor Liquidado
R$ 48.717,73
Valor Pago
R$ 48.717,73
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR MUNICIPAL (FUNDEB 40%) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030007 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/03/2019 02030007 2019 R$ 56.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
05/04/2019 001 2019 R$ 6.907,07 Ver
05/04/2019 002 2019 R$ 6.184,37 Ver
10/04/2019 003 2019 R$ 7.226,99 Visualizando
10/04/2019 004 2019 R$ 6.664,25 Ver
22/05/2019 005 2019 R$ 5.707,37 Ver
22/05/2019 006 2019 R$ 6.158,14 Ver
18/06/2019 007 2019 R$ 4.374,59 Ver
26/06/2019 008 2019 R$ 5.494,95 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
23/04/2019 02030007 - 001 - 0001 2019 R$ 6.907,07 Ver
23/04/2019 02030007 - 002 - 0001 2019 R$ 6.184,37 Ver
14/05/2019 02030007 - 004 - 0001 2019 R$ 6.664,25 Ver
21/05/2019 02030007 - 003 - 0001 2019 R$ 7.226,99 Ver
19/06/2019 02030007 - 005 - 0001 2019 R$ 5.707,37 Ver
19/06/2019 02030007 - 006 - 0001 2019 R$ 6.158,14 Ver
02/07/2019 02030007 - 007 - 0001 2019 R$ 4.374,59 Ver
10/07/2019 02030007 - 008 - 0001 2019 R$ 5.494,95 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

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