Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência ABRIL 2019
Valor R$ 6.907,07
Etapa Pagamento
Número Etapa 02030007 - 001 - 0001
Data Publicação 24/04/2019
Data Registro 23/04/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR MUNICIPAL (FUNDEB 40%) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Dados do Credor
Nome do Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 02
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 02030007 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 01/03/2019 - 2019 R$ 56.000,00 Ver
Liquidação 05/04/2019 001 2019 R$ 6.907,07 Ver
Liquidação 05/04/2019 002 2019 R$ 6.184,37 Ver
Liquidação 10/04/2019 003 2019 R$ 7.226,99 Ver
Liquidação 10/04/2019 004 2019 R$ 6.664,25 Ver
Pagamento 23/04/2019 02030007 - 001 - 0001 2019 R$ 6.907,07 Visualizando
Pagamento 23/04/2019 02030007 - 002 - 0001 2019 R$ 6.184,37 Ver
Pagamento 14/05/2019 02030007 - 004 - 0001 2019 R$ 6.664,25 Ver
Pagamento 21/05/2019 02030007 - 003 - 0001 2019 R$ 7.226,99 Ver
Liquidação 22/05/2019 005 2019 R$ 5.707,37 Ver
Liquidação 22/05/2019 006 2019 R$ 6.158,14 Ver
Liquidação 18/06/2019 007 2019 R$ 4.374,59 Ver
Pagamento 19/06/2019 02030007 - 005 - 0001 2019 R$ 5.707,37 Ver
Pagamento 19/06/2019 02030007 - 006 - 0001 2019 R$ 6.158,14 Ver
Liquidação 26/06/2019 008 2019 R$ 5.494,95 Ver
Pagamento 02/07/2019 02030007 - 007 - 0001 2019 R$ 4.374,59 Ver
Pagamento 10/07/2019 02030007 - 008 - 0001 2019 R$ 5.494,95 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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